一、湖州市城市管理行政执法局概况
(一)主要职能
1.贯彻执行国务院、省政府关于开展相对集中行政处罚权工作和相关城市管理工作的规定;依据国家有关法律、法规和规章,组织起草本市城市管理及行政处罚的规划和规范性文件,并组织实施。
2.负责组织市区(含两区)范围内城市管理专项和重大执法活动。
3.负责对市区(含两区)城市管理和城市管理行政执法队伍的指挥、协调、检查和监督。
4.负责全市城市管理行政执法人员的教育培训,并对各县、区城市管理行政执法工作进行业务指导。
5.负责辖区范围内相对集中的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理和城市河道管理等方面有关法律、法规、规章规定的行政处罚工作。
6.负责城市管理及行政执法方面相关职能部门的联系、协调和信息沟通工作。
7.受理城市管理行政执法中的投诉,负责城市管理行政执法案件的应诉和行政复议工作。对下级处罚不当和应作为而不作为的,予以更正或直接查处。
8.承担市城市管理委员会办公室的日常工作。
9.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,湖州市城市管理行政执法局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括市城市管理行政执法局本级;所属参照公务员法管理的事业单位有3个,分别为:湖州市城市管理行政执法第一支队、湖州市城市管理行政执法第三支队、湖州市城市管理行政执法指挥中心; 公益一类事业单位的有1个,为湖州市数字城管中心单位。
二、湖州市城市管理行政执法局2016年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
湖州市城市管理行政执法局2016年收入预算2233.34万元,其中:财政拨款2098.70万元,占93.97 %;专户资金0万元;上年结转收入134.64万元。
(二)支出预算总体安排情况
湖州市城市管理行政执法局2016年支出预算2233.34万元。
1.按支出功能分类,包括城乡社区管理事务支出1876.41万元、医疗卫生医疗保障行政单位医疗支出57.86万元、社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出116.37万元,其他支出其他政府性基金支出184.70万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出1089.58万元,日常公用支出 184.72万元,项目支出959.04万元。
结转下年支出0万元。
(三)财政拨款支出情况
2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1872.2万元,主要用于局本级和下属实行公务员管理、公益一类的事业单位的支出。
2. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)5.21万元,主要用于局本级和下属实行公务员管理、公益一类的事业单位的支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)116.37万元,主要用于退休干部职工工资支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 61.81万元,主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项) 6.06万元,主要用于下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
(四)2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况
1.公务接待费:2016年安排公务接待费预算16.8万元,比上年下降20%。主要用于接待公务等支出。
2.公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车运行费预算 50.09万元,与上年下降持平。主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算由相关部门实行总额控制。
3.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,由财政统筹安排。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
三、名词解释
(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.XX(类)XX(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2016年政府收支分类科目说明)
11.……
| | | | | 表01 |
2016年市级部门收支预算总表 |
| | | | | 单位:万元 |
收 入 | | 支 出 | | | |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,895.78 | 社会保障和就业支出 | 115.37 | | |
二、省经常性补助 | | 行政事业单位离退休 | 115.37 | | |
三、政府性基金预算拨款 | 202.92 | 未归口管理的行政单位离退休 | 115.37 | | |
四、财政统筹资金补助收入 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.86 | | |
五、专户资金 | | 医疗保障 | 57.86 | | |
六、事业收入(不含专户资金) | | 行政单位医疗 | 51.81 | | |
七、事业单位其他收入 | | 事业单位医疗 | 6.05 | | |
八、其他收入 | | 城乡社区支出 | 1,875.41 | | |
| | 城乡社区管理事务 | 1,875.41 | | |
| | 城管执法 | 1,870.20 | | |
| | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.21 | | |
| | 其他支出 | 184.70 | | |
| | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 184.70 | | |
| | 其他政府性基金支出 | 184.70 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
本年收入合计 | 2,098.70 | | | 本年支出合计 | 2233.34 |
九、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
十、上年结转、结余 | 134.64 | | | | |
十一、下级单位上缴收入 | | | | | |
十二、上级补助收入 | | | | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 2,233.34 | | | 支 出 总 计 | 2,233.34 |
| | | | | | | 表02 |
2016年市级部门公共财政预算拨款表 |
湖州市城市管理行政执法局 | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 合计 | 1,895.78 | 1,219.58 | 676.20 | |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 115.37 | 115.37 | | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 115.37 | 115.37 | | |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 115.37 | 115.37 | | |
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.86 | 57.86 | | |
| 05 | | 医疗保障 | 57.86 | 57.86 | | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 51.81 | 51.81 | | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 | | |
212 | | | 城乡社区支出 | 1,722.55 | 1,046.35 | 676.20 | |
| 01 | | 城乡社区管理事务 | 1,722.55 | 1,046.35 | 676.20 | |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 1,722.55 | 1,046.35 | 676.20 | |
| | 表03 |
2016年市级部门一般公共预算基本支出表 |
湖州市城市管理行政执法局 | | 单位:万元 |
经济分类科目 | 金额 |
科目编码 | 科目名称 |
** | ** | 1 |
合计 | | 1,219.58 |
| 工资福利支出 | 848.19 |
30101 | 基本工资 | 175.12 |
30102 | 津贴补贴 | 317.64 |
30103 | 奖金 | 38.59 |
30104 | 社会保障缴费 | 62.78 |
30107 | 绩效工资 | 35.56 |
30199 | 其他工资福利支出 | 218.50 |
| 商品和服务支出 | 148.02 |
30201 | 办公费 | 4.80 |
30202 | 印刷费 | 0.20 |
30205 | 水费 | 7.03 |
30206 | 电费 | 6.00 |
30207 | 邮电费 | 3.00 |
30209 | 物业管理费 | 16.00 |
30211 | 差旅费 | 5.60 |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 |
30215 | 会议费 | 3.50 |
30216 | 培训费 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 20.40 |
30218 | 专用材料费 | 1.54 |
30226 | 劳务费 | 2.00 |
30228 | 工会经费 | 11.36 |
30229 | 福利费 | 28.40 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 26.50 |
30241 | 通信补助 | 4.67 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.02 |
| 对个人和家庭的补助 | 216.77 |
30302 | 退休费 | 121.12 |
30307 | 医疗费 | 5.43 |
30309 | 奖励金 | 0.18 |
30311 | 住房公积金 | 90.04 |
| 其他资本性支出 | 6.60 |
31002 | 办公设备购置 | 6.60 |
| | | | | | | | | | | | 表04 |
2016年市级部门收入预算总表 |
湖州市城市管理行政执法局 | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
单位名称 | 总 计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | 专户资金 | 事业收入(不含专户资金) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 2,233.34 | 134.64 | 2,098.70 | 1,895.78 | 202.92 | | | | | | | |
湖州市城市管理行政执法局 | 2,233.34 | 134.64 | 2,098.70 | 1,895.78 | 202.92 | | | | | | | |
市城管行政执法局机关 | 399.52 | | 399.52 | 399.52 | | | | | | | | |
市城管行政执法支队 | 1,140.97 | 41.71 | 1,099.26 | 896.34 | 202.92 | | | | | | | |
市数字城管中心 | 692.85 | 92.93 | 599.92 | 599.92 | | | | | | | | |
| | | | | | | 表05 |
2016年市级部门支出预算总表 |
湖州市城市管理行政执法局 | | | | | | | 单位:万元 |
单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
人员支出 | 日常公用支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,233.34 | 1,089.58 | 184.72 | 959.04 | | | |
湖州市城市管理行政执法局 | 2,233.34 | 1,089.58 | 184.72 | 959.04 | | | |
市城管行政执法局机关 | 399.52 | 265.80 | 65.42 | 68.30 | | | |
市城管行政执法支队 | 1,140.97 | 732.26 | 104.90 | 303.81 | | | |
市数字城管中心 | 692.85 | 91.52 | 14.40 | 586.93 | | | |
| 表03 |
2016年“三公”经费公共财政拨款预算表 |
湖州市城市管理行政执法局 | 单位:万元 |
项 目 | 2016 年 预 算 数 |
合计 | 66.89 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 16.80 |
3、公务用车购置及运行费 | 50.09 |
其中:公务用车运行维护费 | 50.09 |
公务用车购置 | |
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注:资金来源=公共财政预算拨款+公共财政拨款(专项资金转入)+省经常性补助 |
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3133300-26440-36-财政信息